葫芦岛市交通运输局2019年度部门决算
葫芦岛市交通运输局2019年度部门决算
目 录
第一部分 葫芦岛市交通运输局概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 葫芦岛市交通运输局2019年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 葫芦岛市交通运输局2019年度部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 葫芦岛市交通运输局概况
一、主要职责
(一)、贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策、法规规章,并监督实施。
(二)、负责交通行业统计和信息引导工作。
(三)、对市重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控;组织实施国家、省、市重点交通工程建设;负责交通工程质量监督工作。
(四)、负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;监督管理公路建设市场;负责交通工程定额及造价管理。
(五)、负责全市道路运输站场建设的布局规划和监督管理;负责全市汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理;管理和调控道路运输市场,负责道路运输的行业管理;负责道路旅客运输(含班车、旅游车、出租汽车客运)、货物运输(含危险品)、车辆租赁、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训、联运的行业管理;负责道路运输市场执法监督,维护平等竞争秩序。
(六)、指导全市交通行业体制改革和社会主义精神文明建设;引导交通行业优化结构、协调发展。
(七)、负责全市地方铁路的行业管理。
(八)、按有关规定负责交通规费及通行费的征稽、上缴、管理及使用;负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。
(九)、制定全市交通行业科技政策、规范;组织重大科技开发;推进行业技术进步;负责全市交通系统高中等教育、成人教育和职业技术教育。
(十)、负责交通系统的涉外工作,开展国际经济技术交流与合作,指导利用外资工作。
(十一)、管理和指导全市交通系统公安工作。
(十二)、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入葫芦岛市交通运输局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.葫芦岛市交通运输局本级(包含葫芦岛市路政执法队)
2.葫芦岛市交通运输业保障中心
第二部分 葫芦岛市交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计61509.05万元,包括:
1.财政拨款收入7387.96万元,占收入总计的12%。其中:公共预算财政拨款收入7387.96万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入2336.67万元,占收入总计的3.8%。主要是省管部门拨付的公路项目资金等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入72.76万元,占收入总计的0.1%。主要是工程质量保证金等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余51711.66万元,占收入总计的84.1%。主要是交通运输保障业中心改制后年初调整结转结余并账后形成的资金等。
与上年相比,今年收入增加40574.18万元,增长193.8%,主要原因:一交通运输保障业中心改制后年初调整结转结余并账后形成资金45837万元;二其余为葫芦岛路政执法队相关项目资金和交通专项资金。
(二)支出总计9657.04万元,包括:
1.基本支出5017.58万元,占支出总计的51.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4188万元,对个人和家庭的补助支出170.75万元,商品和服务支出658.83万元。
2.项目支出3254.73万元,占支出总计的33.7%。主要包括其他公路水路运输支出2474.61万元,成品油价格改革补贴其他支出422.03万元,水路运输管理支出77.5万元,一般行政管理事务87.42万元,农林水支出193.16万元,等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出1384.73万元,占支出总计的14.34%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出(减少)6154.87万元,(降低)38.93%,主要原因:一是公路工程建设减少。
(三)年末结转和结余51852.01万元。
主要是外环路工程未完工形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加46728.6万元,增长912%,主要原因:一是外环路工程未完工形成的结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019年度财政拨款支出9657.04万元,其中:基本支出5017.58万元,项目支出3254.73万元,对附属单位的补助支出1384.73万元。与上年相比,财政拨款支出(减少)6154.87万元,(降低)38.92%,主要原因:主要是公路工程建设减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2019年度财政拨款支出9657.04万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出44.12万元,占0.4%;社会保障和就业支出753.31万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出235.53万元,占2.4%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出238.72万元,占2.5%;交通运输支出8108.01万元,占84%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出277.34万元,占2.9%。
1.一般公共服务支出44.12万元,具体包括:
(1)行政运行9.29万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%。
(2)一般行政管理事务34.83万元,主要是项目规划支出,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出753.31万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休84.1万元,主要是机关退休人员经费支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位离退休85.61万元,主要是事业单位退休人员支出,完成年初预算的100%。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费524.44万元,主要是退休人员保险缴费等支出,完成年初预算的100%。
(4)机关事业单位职业年金缴费39.46万元,主要是在职人员缴费支出,完成年初预算的100%。
(5)伤残抚恤19.7万元,主要是事业单位人员工伤支出,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出235.53万元,包括:
(1)行政单位医疗12.54万元,主要是机关人员医疗缴费支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位医疗169.73万元,主要是事业单位人员医疗缴费支出,完成年初预算的100%
(3)公务员医疗补助53.26万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%。
5.农林水支出238.72万元,具体包括:
农业支出238.72万元,主要是渔政人员等支出,完成年初预算的100%。
6.交通运输支出8108.01万元,具体包括:
(1)行政运行427.81万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%。
(2)一般行政管理事务52.59万元,主要是项目等支出,完成年初预算的100%。
(3)其他公路水路运输支出6899.99万元,主要是公路建设等支出,完成年初预算的100%。
(4)机关服务支出228.09万元,主要是事业单位人员工资等支出,完成年初预算的100%。
(5)水路运输管理支出77.5万元,主要是事业单位项目支出,完成年初预算的100%。
(6)成品油价格改革补贴其他支出,422.03万元,主要是新能源等支出,完成年初预算的100%。
9.住房保障支出277.34万元,具体包括:
住房公积金277.34万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.36万元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革后减少公车出行。其中:公务接待费0.73万元,公务用车购置及运行维护费35.63万元。
1.公务接待费0.73万元,主要用于省级公务接待等,2019年国内公务接待累计6批次,62人,0.73万元。2019年公务接待费比上年(增加)0.59万元,(增长)421%,主要是安全生产监督检查接待等原因。
2.公务用车运行维护费35.63万元,主要用于公务车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5017.58万元,其中:人员经费4358.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费658.83万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。一般公共预算财政拨款项目支出3254.73万元,主要为路政执法队人员项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年葫芦岛市交通运输局机关运行经费支出658.83万元,比上年增加343.96万元,增长109.2%,主要原因是决算报表合并机构改革单位比较多。
(二)政府采购支出情况。
2019年葫芦岛市交通运输局政府采购支出总额2518万元,其中:政府采购货物支出2518万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,葫芦岛市交通运输局共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆,机要通讯用车4辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(路政执法队项目经费2474.61万元,渔政执法项目经费193.16万元)总计2667.77万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。全部完成年度预算。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、扎实做好新旧制度改革衔接工作。按照《政府会计制度》核算要求,组织财务人员系统学习新会计制度,认真清理债权债务事项,对原有会计信息系统及时进行更新和调试,实现数据的正确转换,确保新旧账套有序衔接,为做好财务核算打下良好的工作基础。2、完成部门预、决算编制工作。一是完成2018年部门决算、2020年部门预算编制工作。2020年是按照新的机关事业单位机构整合及交通运输综合执法机构改革后新职责进行预算编制的第一年,在编制预算时我们按照新的职责,切实落实好审核编制的主体责任,做好部门之间的衔接,按规定的时间节点及时编制审核上报。二是及时将部门预、决算批复给各预算单位。三是按照要求将部门预、决算及“三公”经费在政府网站上公开,对公开数据进行详细说明,将资金运行置于社会监督之下。
3、固定资产管理工作。一是完成固定资产报表填报工作,在保证帐帐相符、账实相符的基础上,将资产报表和决算报表相同口径机构、人员情况及资产指标数据进行核对,并将同口径数据不一致的情况进行分析和说明。二是对市路政执法队改革资产清查时存在的账外资产进行整改,针对存在的问题,召集相关人员进行部署,制定整改措施,立行立改。三是按照《365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】:市直事业单位改革中做好资产清查有关工作的通知》(葫财资[2018]167号)文件要求,完成参改单位资产清查、财政预算对接过工作。
4、积极与财政沟通、协调,争取资金支持。一是除积极筹措国省干线各项建设资金外,还积极协调县(市)区财政部门,保证农村公路财政转移支付资金及时足额到位。根据省厅365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】:全省农村公路建设养护资金到位抽查情况的通报,市交通运输局高度重视,迅速召开会议落实,与市财政部门联合组成检查小组对所属六个县(市)区进行督促检查,要求县(市)区落实整改责任,及时将农村公路建设养护资金足额拨付到位。今后交通、财政部门将每月调度一次资金拨付情况,及时跟踪资金拨付进度,解决资金到位率低的问题,确保高质量完成农村公路建设任务。二是按照改革方案要求,原路政执法人员经费由省财政转移支付到市财政局,为不影响职工正常开支和路政执法工作,我们积极与财政部门沟通协调路政执法队改革过渡期间人员经费和路政执法经费,保障改革期间稳定和正常执法工作进行。三是完成市辖区个体农村客运行业油价补贴资金141万元发放工作。四是公交候车厅建设资金589.6万元。五是检测中心转企改制人员工资321.1万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 葫芦岛市交通运输局2019年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表
公开01表 |
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编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
7,387.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
44.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
2,336.67 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
72.76 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
753.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
235.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
238.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
8,108.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
277.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
9,797.39 |
本年支出合计 |
55 |
9,657.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
51,711.66 |
其中:提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
|
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
51,852.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
61,509.05 |
总计 |
62 |
61,509.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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2019年度收入决算表 |
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公开02表 |
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编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
9,797.39 |
7,387.96 |
0.00 |
2,336.67 |
0.00 |
0.00 |
72.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
720.03 |
720.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
700.33 |
700.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
492.04 |
492.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.80 |
231.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
231.80 |
231.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
8,568.24 |
6,158.80 |
0.00 |
2,336.67 |
0.00 |
0.00 |
72.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
8,089.21 |
5,679.77 |
0.00 |
2,336.67 |
0.00 |
0.00 |
72.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 |
行政运行 |
396.29 |
396.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140103 |
机关服务 |
228.09 |
228.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140122 |
港口设施 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,964.83 |
4,555.39 |
0.00 |
2,336.67 |
0.00 |
0.00 |
72.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
479.03 |
479.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
479.03 |
479.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
9,657.04 |
5,017.58 |
3,254.73 |
0.00 |
0.00 |
1,384.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
44.12 |
9.29 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
42.48 |
7.65 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
34.83 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
753.31 |
753.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
733.61 |
733.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.10 |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
524.44 |
524.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
235.53 |
235.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
235.53 |
235.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.26 |
53.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
238.72 |
45.56 |
193.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
238.72 |
45.56 |
193.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 |
执法监管 |
78.61 |
0.00 |
78.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
114.55 |
0.00 |
114.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
8,108.01 |
3,696.55 |
3,026.73 |
0.00 |
0.00 |
1,384.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
7,685.98 |
3,696.55 |
2,604.70 |
0.00 |
0.00 |
1,384.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 |
行政运行 |
427.81 |
427.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 |
一般行政管理事务 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140103 |
机关服务 |
228.09 |
228.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140136 |
水路运输管理支出 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,899.99 |
3,040.65 |
2,474.61 |
0.00 |
0.00 |
1,384.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
422.03 |
0.00 |
422.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
422.03 |
0.00 |
422.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,387.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
753.32 |
753.32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
235.53 |
235.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
238.72 |
238.72 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
4,588.02 |
4,588.02 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
7,387.96 |
本年支出合计 |
53 |
6,137.05 |
6,137.05 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,770.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6,021.60 |
5,855.10 |
166.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,604.20 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
166.50 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
12,158.66 |
总计 |
58 |
12,158.66 |
11,992.16 |
166.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
4,604.20 |
145.68 |
4,458.52 |
7,387.96 |
4,902.79 |
2,485.16 |
6,137.05 |
5,017.58 |
1,119.47 |
5,855.10 |
30.90 |
5,824.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
44.12 |
9.29 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.12 |
9.29 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
42.48 |
7.65 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.48 |
7.65 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
34.83 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
720.03 |
720.03 |
0.00 |
753.31 |
753.31 |
0.00 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
700.33 |
700.33 |
0.00 |
733.61 |
733.61 |
0.00 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.97 |
12.97 |
0.00 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
84.10 |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.41 |
32.41 |
0.00 |
492.04 |
492.04 |
0.00 |
524.44 |
524.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
39.46 |
39.46 |
0.00 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
231.80 |
231.80 |
0.00 |
235.53 |
235.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
231.80 |
231.80 |
0.00 |
235.53 |
235.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
53.26 |
53.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
408.72 |
45.56 |
363.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.72 |
45.56 |
193.16 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
408.72 |
45.56 |
363.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.72 |
45.56 |
193.16 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 |
执法监管 |
188.61 |
0.00 |
188.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.61 |
0.00 |
78.61 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
174.55 |
0.00 |
174.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.55 |
0.00 |
114.55 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
4,102.24 |
41.72 |
4,060.52 |
6,158.80 |
3,673.64 |
2,485.17 |
4,588.03 |
3,696.55 |
891.48 |
5,673.02 |
18.81 |
5,654.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
1,133.16 |
41.72 |
1,091.44 |
5,679.77 |
3,673.64 |
2,006.14 |
4,166.00 |
3,696.55 |
469.45 |
2,646.94 |
18.81 |
2,628.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 |
行政运行 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
396.29 |
396.29 |
0.00 |
427.81 |
427.81 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 |
一般行政管理事务 |
108.88 |
0.00 |
108.88 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
256.29 |
0.00 |
256.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.09 |
228.09 |
0.00 |
228.09 |
228.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140122 |
港口设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140123 |
航道维护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140136 |
水路运输管理支出 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
805.06 |
0.00 |
805.06 |
4,555.39 |
3,049.26 |
1,506.14 |
3,380.01 |
3,040.65 |
339.36 |
1,980.45 |
8.61 |
1,971.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
800.08 |
0.00 |
800.08 |
479.03 |
0.00 |
479.03 |
422.03 |
0.00 |
422.03 |
857.08 |
0.00 |
857.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
800.08 |
0.00 |
800.08 |
479.03 |
0.00 |
479.03 |
422.03 |
0.00 |
422.03 |
857.08 |
0.00 |
857.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
2,169.00 |
0.00 |
2,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,169.00 |
0.00 |
2,169.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
2,169.00 |
0.00 |
2,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,169.00 |
0.00 |
2,169.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
277.34 |
277.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
4,188.00 |
302 |
商品和服务支出 |
658.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
1,670.75 |
30201 |
办公费 |
87.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
123.49 |
30202 |
印刷费 |
5.55 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
999.08 |
30205 |
水费 |
7.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
470.06 |
30206 |
电费 |
25.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
89.29 |
30207 |
邮电费 |
58.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
201.52 |
30208 |
取暖费 |
106.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.93 |
30209 |
物业管理费 |
2.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
30211 |
差旅费 |
33.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
282.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
24.72 |
30213 |
维修(护)费 |
41.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
263.29 |
30214 |
租赁费 |
1.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.75 |
30215 |
会议费 |
1.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
82.30 |
30217 |
公务招待费 |
0.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
59.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
10.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
16.40 |
30227 |
委托业务费 |
4.39 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
21.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.91 |
30239 |
其他交通费用 |
50.85 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.88 |
|
|
|
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人员经费合计 |
4,358.75 |
公用经费合计 |
658.83 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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合计 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
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214 |
交通运输支出 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
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21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
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2146301 |
港口设施 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
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2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
147.28 |
0.00 |
147.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.28 |
0.00 |
147.28 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门名称:辽宁省葫芦岛市交通运输局 |
金额单位:万元 |
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项 目 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
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合 计 |
40.40 |
36.36 |
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1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
2.80 |
0.73 |
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3、公务用车购置及运行费 |
37.60 |
35.63 |
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其中: (1)公务用车运行维护费 |
37.60 |
35.63 |
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(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
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其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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